大家好,今天新保网小编关注到一个比较有意思的话题,那就是关于用友ERPU8中做倒冲的流程的问题。我们在日常生活中经常会搜索用友u8倒冲领料流程,因此,小编特意整理了5个与用友u8:如何预付冲应付?相关的解答,希望能够帮助大家更好地了解。让我们一起看看吧。
用友u8:如何预付冲应付?
将A供应商的预付账款冲销A供应商应付账款可以使用【采购管理】中的预付冲应付功能:依次点击【采购管理】-【供应商往来】右击选择预付冲应付,【供应商】选择A供应商,选择相应的单据并在【转账总金额】处填入金额,点击【确定】。
用友U8的反结账怎么做?
反结账 :总账-期末-结账 鼠标点中最后一个结账的月份
然后ctrl+shift+F6 输入账套主管的密码,空密码则直接按回车
反记账 : 总账-凭证-期末-对账 ctrl+H 提示恢复记账前状态已激活,或者点开 总账-凭证-下面可以看到 恢复记账前状态已激活,然后点 恢复月初状态。就好了。
该凭证的话 就 反审核 然后再修改凭证。
U8反记账和反结账怎么使用?
一,反结账。
用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击。
2.如果想取消2024年8月份的结账,选择2024年8月份后,出现蓝条,以示选取成功。
3.在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框。
4.输入密码口令后,2024年8月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。
二,反记账
首先在U8主界面左下角可以看到“实施导航”栏目。
2.单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”。
3.在“实施导航工作台”窗口,点击“实施工具”按钮。
4.点击“总账数据修正”,会弹出“恢复记账前状态”对话框。
5.在“恢复记账前状态”窗口中,“恢复方式”下选择“恢复2024年08月初状态”后。点击“确定”。
6.弹出“输入口令”窗口!输入口令后!点击“确定”。
7.弹出“恢复记账完毕”!点击“确定”!这样可以对2024年8月份凭证取消审核后,进行修改。
扩展资料:
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用友u8收付转设置?
之一步,在用友T3界面里面,点击“基础设置”——“财务”,选择“凭证类别”;
第二步,会弹出“凭证类别预置”对话框;
第三步,一般的工业企业都是用“收付转”凭证的,所以在这里,我选择“收款凭证 付款凭证 转账凭证”这一个选项给大家演示;
第四步,点击“确定”之后,就会弹出“凭证类别”对话框;
第五步,点击“无限制”,选择相应的限制类型,例如,收款凭证的限制类型为“借方必有”,在这里要注意设置完限制类型后要设置限制科目,否则系统会提示“必须输入限制科目”,
限制科目的输入也很简单,点到“限制科目”里面的放大镜,就会弹出“科目参照”对话框;
第六步,选择好科目,点击确定,就设置成功;
第七步,把剩下的凭证类别都设置好;
第八步,设置凭证类别的操作是很简单的,主要是要知道在收付转凭证类别里面,收款凭证的限制类型为“借方必有”,付款凭证的限制类型为“贷方必有”,转账凭证的限制类型为“凭证必无”,限制科目都是“银行存款”和“库存现金”。
用友u8怎么反结账?
操作 *** 如下:
1.打开用友U8,登陆财务账套,进入系统后,在主菜单栏中,点击“凭证”——“反结账”,进入反结账界面。
2.在反结账界面中,选择“反结账凭证”,并输入要反结账的期间,点击“确定”按钮,系统将自动生成反结账凭证号,并完成凭证的填写。
3.将反结账凭证审核通过后,再点击“反结账”按钮,系统就会根据反结账凭证自动生成反结账的记账凭证,并反写账簿,彻底反结账完成。
到此,以上就是新保网小编对于用友ERPU8中做倒冲的流程的相关介绍了。希望这些关于用友ERPU8中做倒冲的流程的5点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题,欢迎继续关注我们。
标签: 用友ERPU8中做倒冲的流程 用友 结账 凭证
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