用友软件出库入库操作流程 用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做?

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  1. 用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做?
  2. u8材料出库单怎么生成凭证?

用友erp中,从原材料仓库领用产品,填制并审核材料出库单怎么做?

  依次进入节点【供应链】—【库存管理】—【出库业务】—【材料出库】.  点击菜单栏【增加】下的【参照入库单】,在弹出的【查询条件录入】对话框中选择相应的条件后,点击【确定】,弹出【库存其他入库单生成库存其他出库单】对话框,选择相应的入库单后,点击【确定】.  采购入库单上的【仓库】、【库存组织】、【存货编码】、【存货名称】、【数量】均被引用至材料出库单.

u8材料出库单怎么生成凭证?

材料出库单记账:

核算管理——正常单据记账

正常单据记账,选择材料出库单,确定,选择,记账。

生成凭证:

核算管理——购销单据制单

购销单据制单,选择,材料出库单,确认,选择,确定,合成。

记账凭证基本要求

1)记账凭证各项内容必须完整。

2)必须以审核无误的原始凭证为依据。

3)记账凭证应连续编号。一笔经济业务需要填制两张以上记账凭证的,可以采用分数编号法编号。

4)记账凭证的书写应清楚、规范。相关要求同原始凭证。

5)记账凭证可以根据每一张原始凭证填制,或根据若干张同类原始凭证汇总编制,也可以根据原始凭证汇总表填制。但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。

6)记账凭证上,必须有填制人员、审核人员、记账人员和会计主管的签名或盖章。对于发生的收款和付款业务必须坚持先审核后办理的原则,出纳人员要在有关收款凭证和付款凭证上签章,以明确经济责任。对已办妥的收款凭证或付款凭证及所附的原始凭证,出纳要当即加盖“收讫”或“付讫”戳记,以避免重收重付或漏收漏付发生。

7)除结账和更正错误的记账凭证可以不附原始凭证外,其他记账凭证必须附有原始凭证。

到此,以上就是新保网小编对于用友出库流程的相关介绍了。希望这些关于用友出库流程的2点解答能够对大家有所帮助。如果您有更多关于的问题,欢迎继续关注我们。

标签: 用友出库流程 凭证 出库 记账

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